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中華人民共和國國家審計準則培訓資料(doc 32頁)

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內部審計
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相關資料:
共和國, 國家審計, 審計準則, 培訓資料
中華人民共和國國家審計準則培訓資料(doc 32頁)內容簡介

目 錄
第一章 總 則
第二章 審計機關和審計人員
第三章 審計計劃
第四章 審計實施
第一節 審計實施方案
第二節 審計證據
第三節 審計記錄
第四節 重大違法行為檢查
第五章 審計報告
第一節 審計報告的形式和內容
第二節 審計報告的編審
第三節 專題報告與綜合報告
第四節 審計結果公布
第五節 審計整改檢查
第六章 審計質量控製和責任
第七章 附 則

內容摘要
第一章 總 則
第一條 為了規範和指導審計機關和審計人員執行審計業務的行為,保證審計質量,防範審計風險,發揮審計保障國家經濟和社會健康運行的“免疫係統”功能,根據《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國審計法實施條例》和其他有關法律法規,製定本準則。
第二條 本準則是審計機關和審計人員履行法定審計職責的行為規範,是執行審計業務的職業標準,是評價審計質量的基本尺度。
第三條 本準則中使用“應當”、“不得”詞彙的條款為約束性條款,是審計機關和審計人員執行審計業務必須遵守的職業要求。
本準則中使用“可以”詞彙的條款為指導性條款,是對良好審計實務的推介。
第四條 審計機關和審計人員執行審計業務,應當適用本準則。其他組織或者人員接受審計機關的委托、聘用,承辦或者參加審計業務,也應當適用本準則。


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中華人民共和國國家審計準則培訓資料(doc 32頁)
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