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企業財務決算統一委托審計管理(ppt 31頁)

所屬分類:
內部審計
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231 KB
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相關資料:
企業財務, 財務決算, 委托審計, 審計管理
企業財務決算統一委托審計管理(ppt 31頁)內容簡介

統一委托審計總體要求 :
(一)統一委托審計的目的
規範企業財務決算審計監督工作,提高企業財務決算審計工作質量,保障企業財務會計信息的全麵性、真實性和可靠性
對企業內控製度執行的有效性進行評估,促進企業加強內控製度建設,進一步完善企業內部控製機製
強化企業會計核算監督,促進企業提高18新利网址多少 水平,探索出資人財務監督工作的有效途徑與方法,建立企業財務分類監管體係
(二)統一委托審計範圍
企業集團合並會計報表、企業總部及全部所屬子企業財務決算報表
企業所屬子企業原則為所有境內全資子企業、控股子企業,以及各類獨立核算的分支機構、事業單位和基建項目或者基建財務(含技改)、按照規定執行《金融會計製度》的子企業、所屬獨立核算的其他經濟組織


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