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現金收支循環審計概述(ppt 18頁)

所屬分類:
資金管理
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相關資料:
現金收支, 循環審計
現金收支循環審計概述(ppt 18頁)內容簡介

現金收支循環審計概述目錄:

第一節 現金收支循環概述
第二節 現金收支循環主要賬戶實質性測試

現金收支循環審計概述內容摘要:

重要性與常見審計風險
現金收支循環中常見的錯弊有:
1.違反現金管理規定,超限額保管現金,坐支現金,擴大現金開支範圍;
2.現金收入不入賬,形成“小金庫”;
3.貪汙、挪用庫存現金;
4.從銀行提取的現金用途不合法、不合理;
5.出租、出借銀行賬戶以收取好處費;
6.開立“黑戶”,截留收入;
7.混淆營業費用、管理費用和營業外支出的界限;
8.混淆資本性支出與收益性支出的界限。
現金
(一)審計目標
(1)確定現金在會計報表日是否確實存在,並為被審計單位所擁有;
(2)確定在特定期間內發生的現金收支業務是否均已記錄完畢,沒有遺漏;
(3)確定庫存現金餘額是否正確;
(4)確定現金在會計報表上的反映與披露是否恰當。



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