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證券商內部控製與內部稽核報告(ppt 15)

所屬分類:
內部控製
文件大小:
204 KB
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相關資料:
證券商, 內部控製, 內部稽核報告
證券商內部控製與內部稽核報告(ppt 15)內容簡介

目錄:

1、企業風險與內部控製製度
2、內部稽核與稽核工作理念
3、證券商分公司稽核
4、證券商常見風險
5、總結

內容簡介:
內部稽核之目的
在於協助董事會及經理人檢查覆核內部控
製製度之缺失及衡量營運之效率,並適時
提供改進建議,以確保內部控製製度得以
持續有效實施,及作為檢討修正內部控製
製度之依據。
內部稽核之作業及守則
內部控製製度係公司治理之根本
強化內部管理提昇組織文化
越大型之企業越重視內部控製製度
內部控製製度係公司無形資產
強化監理人功能


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