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借款和費用報銷及審批程序製度(doc 13頁)

所屬分類:
內部審計
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50 KB
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相關資料:
借款, 費用報銷, 審批程序製度
借款和費用報銷及審批程序製度(doc 13頁)內容簡介

目錄:
1、總 則
2、備用金借支程序
3、費用報銷程序
4、審批權限
5、出差補貼標準

內容簡介:
1、為嚴格控製費用支出,加強費用管理,提高公司效益,本著合理、節約的原則,根據公司18新利网址多少 製度的有關規定,製定本製度。
2、本製度中所稱費用是指差旅費、市內交通費、業務招待費、通訊費、辦公費及其他費用等。
3、本製度適用對象為公司總監及以下人員,副總裁及以上高層管理人員費用按實報銷,無出差補貼。
4、各部門人員為保證公務的合理需要,按審批權限報批後,可向財務部預支一定數額的備用金。
5、備用金借支程序:借支人填製借支單,按第13條規定權限審批後交費用會計編製記賬憑證,由稽核崗位會計複核,出納根據複核後的記賬憑證,向借支人支付備用金,同時借支人須在記賬憑證上簽字。
借支2000元以上的大額備用金須提前一天通知財務部。


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