您現在的位置: 18luck新利全站下载 >> 18新利网址多少 >> 內部控製>> 資料信息

金融機構業務流程及內部控製(ppt 54頁)

所屬分類:
內部控製
文件大小:
391 KB
下載地址:
相關資料:
金融機構, 業務流程, 內部控製
金融機構業務流程及內部控製(ppt 54頁)內容簡介

金融機構業務流程及內部控製目錄:
第一個主題金融機構的分類及銀行業所處的國內市場環境
第二個主題的業務範圍、組織機構及內控要點
第二個主題的業務範圍、組織機構及內控要點
第三個主題信貸業務的一般介紹、基本流程和控製要點
第五個主題存款和櫃台業務的一般介紹、基本流程和控製要點
第六個主題中間業務的一般介紹、基本流程和控製要點
第七個主題資金管理交易業務的一般介紹、基本流程和控製要點
第八個主題會計報表彙總的基本流程,會計管理內部控製要點
第九個主題銀行信息係統簡介、IT管理流程及控製要點

金融機構業務流程及內部控製內容簡介:
貸款按照發放人所承擔的責任劃分為自營貸款、委托貸款(一般委托貸款、銀團貸款、聯合貸款、轉入買方信貸、出口買方信貸)。
自營貸款 貸款銀行以合法方式籌集的資金,自主發放的貸款,風險由貸款銀行承擔,並由貸款銀行收回本金和利息的貸款。(一般不超過10年)
委托貸款 指政府部門、企事業單位或個人等委托人提供資金,由貸款銀行(即收托人)根據收托人確定的貸款對象、用途、金額、期限、利率等代為發放、監督使用並協助收回的貸款。貸款銀行隻收取手續費,不承擔貸款風險。(不得給委托人墊付資金)。


..............................

Baidu
map