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內部控製製度與概論(ppt 46頁)

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內部控製
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內部控製製度
內部控製製度與概論(ppt 46頁)內容簡介

內部控製製度與概論目錄:
一、前言
二、內部控製概論
三、我國內部控製之建立
四、霸菱銀行倒閉之省思

內部控製製度與概論內容簡介:
立法院於民國89年十月十三日三讀通過《銀行法》第四十五條之ㄧ第一項規定,銀行應建立內部控製及稽核製度;其辦法,由主管機關定之。財政部金融局也於民國九十年十月三十一日,依據財政部(90)台財融(六)字第0090719948號另訂定發布並實施《銀行內部控製及稽核製度實施辦法》,以改善層出不窮的金融舞弊案與管理不善之情事。
  《銀行內部控製及稽核製度實施辦法》明確指出,銀行應建立內部控製及稽核製度,並確保該製度得以持續有效執行,以促進銀行健全發展,維護金融安定(參照第二條)。而內部控製之基本目的在於促進銀行健全經營,並應由其董(理)事會ˋ管理階層及所有從業人員共同遵行,已達成促進銀行營運效率ˋ維護銀行資產安全ˋ確保財務及管理信息可靠性與完整性ˋ及遵守相關法令規章之目標(參照第三條)。內部控製的範疇包括出納ˋ存彙ˋ授信ˋ外彙ˋ信托ˋ投資ˋ新種金融商品ˋ會計ˋ總務ˋ信息ˋ人事管理及其它業務之政策及作業程序,並應分別依其業務性質及規模有適切之內部控製(參照第四條)。


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