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內部控製及其測試與評價(ppt 117頁)

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內部控製
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內部控製, 測試, 評價
內部控製及其測試與評價(ppt 117頁)內容簡介
內部控製及其測試與評價內容簡介:
現代審計的重要特征是:注冊會計師在進行審計時,首先要研究與評價被審計單位的內部控製製度基礎上進行抽樣審計。
中國注冊會計師審計準則第1211號——了解被審計單位及其環境並評估重大錯報風險 
第四十六條 內部控製是被審計單位為了合理保證財務報告的可靠性、經營的效率和效果以及對法律法規的遵守,由治理層、管理層和其他人員設計和執行的政策和程序。
 第四十七條 內部控製包括下列要素: 
(一)控製環境;
(二)風險評估過程; 
(三)信息係統與溝通; 
(四)控製活動;  
(五)對控製的監督。
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