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內部審計之風險評估(ppt 35頁)

所屬分類:
內部審計
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相關資料:
內部審計, 風險評估
內部審計之風險評估(ppt 35頁)內容簡介

內部審計之風險評估目錄:
第一節 注冊會計師應當針對評估的財務報表層次重大錯報風險確定下列總體應對措施
第二節 針對認定層次重大錯報風險的進一步審計程序
第三節 控製測試
第四節 實質性程序
第五節 評價列報的適當性
第六節 評價審計證據的充分性和適當性
第七節 審計工作記錄


內部審計之風險評估內容簡介:
一、財務報表層次重大錯報風險與總體應對措施 
(一)向項目組強調在收集和評價審計證據過程中保持職業懷疑態度的必要性 (二)分派更有經驗或具有特殊技能的審計人員,或利用專家的工作; 
(三)提供更多的督導;  
(四)在選擇進一步審計程序時,應當注意使某些程序不被管理層預見或事先了解;  
(五)對擬實施審計程序的性質、時間和範圍作出總體修改。


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