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關於內部審計基本準則(doc 39頁)

所屬分類:
內部審計
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相關資料:
內部審計, 基本準則
關於內部審計基本準則(doc 39頁)內容簡介

關於內部審計基本準則目錄:
第一章 總則
第二章 一般原則
第三章 結果溝通的內容及方法
第四章 附則

關於內部審計基本準則內容簡介:
為了規範內部審計的結果溝通工作,保證審計工作質量,根據《內部審計基本準則》製定本準則。 內部審計機構應與被審計單位進行審計結果溝通。被審計單位對審計結果持有異議,審計項目負責人及相關人員應進行研究、核實。內部審計機構負責人應與組織適當管理層就審計過程中發現的重大問題及時進行溝通。為了規範內部審計機構和人員實施遵循性審計的行為,明確相關責任,保證遵循性審計工作質量,根據《內部審計基本準則》製定本準則。組織管理層負責確定、製定並執行遵循性標準。為保障遵循性標準的執行,組織管理層應建立適當、合法、有效的內部控製。


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