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公司財務審計監察管理製度(doc 9頁)

所屬分類:
內部審計
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相關資料:
公司財務審計, 審計監察, 監察管理, 管理製度
公司財務審計監察管理製度(doc 9頁)內容簡介

公司財務審計監察管理製度目錄:
第一章 總則
第二章 審計監察機構與職權
第三章 審計監察任務與範圍
第四章 審計監察工作程序
第五章 審計監察工作主要類別與注意事項
第七章 附則
第六章 獎懲

公司財務審計監察管理製度內容摘要:
第一條 為了充分發揮審計監察工作,加強公司及下屬單位的管理和監督,維護財經法紀,改善經營管理,提高經濟效益和管理水平,結合公司的具體情況,特製定本規定,作為審計監察工作的依據。
第二條 審計監察人員要努力學習和掌握國家的財經法律、法規、政策以及公司的有關規章製度,熟悉相關的理論和專業知識,精通審計業務。
第三條 審計監察人員必須遵守以下行為規範,不得濫用職權、徇私舞弊、玩忽職守:
(一)依法審計;
(二)廉潔奉公;
(三)忠於職守;
(四)堅持原則;
(五)客觀公正;
(六)保守秘密。
第四條 審計監察工作人員依法和本製度行使職權,任何人不得打擊報複,違者將嚴肅處理,觸犯刑律的將追究刑事責任。


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