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企業財務審計工作製度(doc 5頁)

所屬分類:
內部審計
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企業財務審計, 審計工作製度
企業財務審計工作製度(doc 5頁)內容簡介

企業財務審計工作製度目錄:
第一章、總則
第二章、任務和範圍
第三章、機構
第四章、職權
第五章、程序
第六章、獎懲
第七章、附則

企業財務審計工作製度內容摘要:
第一條 為了充分發揮審計工作,提高企業管理水平,根據國務院審計署 (1985)審研字217號文《關於內部審計工作的若幹規定》,結合我廠的具體情況,特製定本規定,作為審計工作的依據。
第二條 根據國家的方針政策、財政法規和我廠的方針目標、規章製度、對全廠的財務收支及其經濟活動的真實性、合理性和效益性,進行係統地審計監督,以達到堵塞漏洞、完善製度、改進管理、提高經濟效益的目的。
任務和範圍
第三條 審計工作的任務是:確保國家有關財經政策、法令製度以及財經紀律在工廠的正確貫徹執行,保護國家財產,強化企業管理,為提高經濟效益服務。
第四條 審計工作的範圍:
(一)廠部及各單位的方針目標的可行性;
(二)基建擴改工程、產品設計和工藝改革方案的可行性及效益性;
(三)專項工程和大、中修項目的計劃,概算、預算和決算的合理性,合法性;
(四)財務收支、專項貸款等計劃的編製及執行情況;
(五)固定資產報廢的合理性;
(六)材料采購和產品銷售以外的合同是否合理合法;
(七)廠部及單位的財務收支、經濟往來、會計報表的真實性和合法性;
(八)確定離任或改任的經濟責任情況;
(九)製定或參與研究製定工廠有關規章製度及檢查其執行情況;
(十)辦理審計委員會和上級審計機關交辦的其他事項,配合上級審計機關對本單位進行審計。


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