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內部審計管理辦法與審計員崗位職責(doc16個xls1個)

所屬分類:
內部審計
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533 KB
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相關資料:
內部審計管理, 管理辦法, 審計員崗位, 崗位職責
內部審計管理辦法與審計員崗位職責(doc16個xls1個)內容簡介

內部審計管理辦法與審計員崗位職責目錄:
一、內部審計管理辦法
二、存貨實物盤點明細審計程序表
三、存貨審計程序表
四、存貨明細科目明細審計程序表
五、審計準備-2項目單位基本情況表
六、審計準備-5配套資金到位情況分析表
七、審計準備-5重要性水平評估表
八、審計準備00發生額表
九、審計員崗位職責
十、審計實施計劃表
十一、審計工作方案表
十二、審計報告-5拒絕表示意見
十三、審計報告-6決策書表
十四、審計報告表
十五、審計查賬記錄表
十六、審計約定事項控製表
十七、審計通知單


內部審計管理辦法與審計員崗位職責內容摘要:
內部審計管理辦法
第一章 總則
第一條 為了加強公司內部審計監督,使審計工作製度化、法製化,根據國家審計法規結合實際情況,特製定本辦法。
第二章 審計機構和人員
第二條 內部審計機構和人員方案有:
1、設立審計部,配置若幹專職人員;
2、附屬財務部,設專職審計人員;
3、不設機構、專職人員,聘請外部兼職審計人員。
公司根據發展規劃,逐步形成多層次、多功能的審計監督體係。
第三條 內審人員應具有一定的政治素質、審計專業職稱、專業知識和審計經驗。
第四條 內審人員必須依法審計、忠於職守、堅持原則、客觀公正、廉潔奉公,不得濫用職權、徇私舞弊、玩忽職守。公司應對審計人員工作進行獎勵和處罰。
第五條 內審人員按審計程序開展工作,對審計事項應予保密,未經批準不得公開。
第六條 內審人員依法行使職權,受法律保護,任何部門、個人不得阻撓和打擊報複。


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