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廈門某發展公司財務審計報告與會計報告(pdf 59頁)

所屬分類:
內部審計
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廈門某發展公司財務審計報告與會計報告(pdf 59頁)內容簡介

廈門某發展公司財務審計報告與會計報告目錄:
第一部分 廈門港務發展股份有限公司審計報告
一、管理層對會計報表的責任
二、注冊會計師的責任
三、審計意見
第二部分 廈門港務發展股份有限公司會計報表附注
一、公司基本情況
二、主要會計政策、會計估計和合並會計報表的編製方法
三、主要稅項
四、子公司及合並範圍
五、會計報表主要項目注釋


廈門某發展公司財務審計報告與會計報告內容簡介:
我們審計了後附的廈門港務發展股份有限公司(以下簡稱廈門港務股份公司)會計報表,包括某年12 月31 日的資產負債表和合並資產負債表、某年度利潤表及利潤分配表和合並利潤表及利潤分配表、某年度現金流量表和合並現金流量表以及會計報表附注。
一、管理層對會計報表的責任
按照企業會計準則和《企業會計製度》的規定編製會計報表是貴公司管理層的責任。這種責任包括:(1)設計、實施和維護與會計報表編製相關的內部控製,以使會計報表不存在由於舞弊或錯誤而導致的重大錯報;(2)選擇和運用恰當的會計政策;(3)作出合理的會計估計。
二、注冊會計師的責任
我們的責任是在實施審計工作的基礎上對會計報表發表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國注冊會計師審計準則要求我們遵守職業道德規範,計劃和實施審計工作以對會計報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。


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