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全球技術審計指南手冊(doc 60頁)

所屬分類:
內部審計
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184 KB
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相關資料:
技術, 審計指南, 手冊
全球技術審計指南手冊(doc 60頁)內容簡介

全球技術審計指南手冊目錄:
第一部分、首席審計師簡述
第二部分、導言
第三部分、需要澄清的一些關鍵概念和術語
第四部分、連續審計於連續保證和連續監控的關係
第五部分、連續審計的應用領域
第六部分、實施連續審計


全球技術審計指南手冊內容簡介:
對風險管理和控製係統的有效性進行及時和連續的保證的需求非常關鍵。組織頻繁地暴露在重大錯誤、舞弊或者無效率下,這些會導致財務損失和風險升級。一個變化的法規環境,經營的全球化,市場方麵要求改善經營的壓力,以及快速變化的商業環境要求更加及時和連續地對正在運行的控製的有效性和風險水平正在降低作出保證。
這些要求給首席審計師們和他們的職員不斷增加壓力。內部審計部門卷入遵循工作的程度持續增加,尤其是由於法規的原因,例如美國2002年的薩班斯法案第404節。關注度的提高不僅與期望值的增長有關,還與內部審計師在評價內部控製的有效性、風險管理和治理流程中保持獨立性和客觀性的能力能力有關。


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