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企業內部控製培訓講義(ppt 71頁)

所屬分類:
財務培訓
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企業內部控製, 內部控製培訓, 培訓講義
企業內部控製培訓講義(ppt 71頁)內容簡介

企業內部控製培訓講義目錄:
第一部分 內部控製案例分析
第二部分 內部控製
第三部分 內部財務會計控製
第四部分 中建係統內部控製分析及建議

企業內部控製培訓講義內容摘要:
內部控製方麵的分析
(一)管理層不重視財務,串通不執行製度
(二)控製不力
1.對海外部運作監督非常鬆疏。
2.高額獎金的誘惑使他們不願嚴加控製。
3.調查人員走過場。
4.審計報告意見不明確,也未引起重視。
(三)業務交易部門與行政18新利网址多少 部門權力過於集中
(四)代客交易部門和自營交易部門混淆不分
(五)獎金結構忽視企業風險係數
內部控製要素
美國證監會認可的COSO內部控製框架,內部控製主要由控製環境、風險管理、控製活動、信息與溝通、監督等五個要素構成。
財政部發布《獨立審計具體準則第9號——內部控製和審計風險》,內部控製的內容:控製環境、會計係統和控製程序。
《內部審計具體準則第 5 ——內部控製審計》第五條規定:“內部控製包括控製環境、風險管理、控製活動、信息與溝通、監督等五個要素。”


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