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內部審計具體準則詳解(doc 68頁)

所屬分類:
內部審計
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內部審計, 具體準則
內部審計具體準則詳解(doc 68頁)內容簡介

內部審計具體準則詳解目錄:
一、 內部審計具體準則第 1 號——審計計劃
二、 內部審計具體準則第 2 號——審計通知書
三、 內部審計具體準則第 3 號——審計證據
四、 內部審計具體準則第 4 號——審計工作底稿
五、 內部審計具體準則第 5 號——內部控製審計
六、 內部審計具體準則第 6 號——舞弊的預防、檢查與報告
七、 內部審計具體準則第 7 號——審計報告
八、 內部審計具體準則第 8 號——後續審計
九、 內部審計具體準則第 9 號——內部審計督導
十、 內部審計具體準則第 10 號—內部審計與外部審計的協調
十一、 內部審計具體準則第11號--結果溝通
十二、 內部審計具體準則第12號──遵循性審計
十三、 內部審計具體準則第13號──評價外部審計工作質量
十四、 內部審計具體準則第14號──利用外部專家服務
十五、 內部審計具體準則第15號──分析性複核
十六、 內部審計具體準則第16號——風險管理審計
十七、 內部審計具體準則第17號――重要性與審計風險
十八、 內部審計具體準則第18號——審計抽樣
十九、 內部審計具體準則第19號――內部審計質量控製
二十、 內部審計具體準則第20號──人際關係
二十一、 內部審計具體準則第21號――內部審計的控製自我評估法
二十二、 內部審計具體準則第22號――內部審計的獨立性與客觀性
二十三、 內部審計具體準則第23號 ――內部審計機構與董事會或
二十四、 內部審計具體準則第24號――內部審計機構的管理
二十五、 內部審計具體準則第25號——經濟性審計
二十六、 內部審計具體準則第26號——效果性審計
二十七、 內部審計具體準則第27號——效率性審計


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