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內部審計課件.ppt19

所屬分類:
內部控製
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內部審計課件
內部審計課件.ppt19內容簡介
內部審計簡述
內部審計的定義
內部審計,是指組織內部的一種獨立客觀的監督和評價活動,它通過審查和評價經營活動及內部控製的適當性、合法性和有效性來促進組織目標的實現。《中國內部審計準則》
內部審計是獨立監督和評價本單位及所屬單位財政收支、財務收支、經濟活動的真實、合法和效益的行為,以促進加強經濟管理和實現經濟目標。 《審計署關於內部審計工作的規定》
內部審計的職能
監督
監督經濟活動
評價
評價內部控製
服務
促使被審單位建立符合成本效益原則的內部控製製度
針對審計發現提出有效的審計建議
傳播經驗
內部審計的職責(一)
起草內部審計法規、製度等;
製訂年度和具體審計工作計劃;
負責組織實施內部審計工作並向董事長報告;
指導監督被審單位建立健全內部控製製度,培訓內部控製人員;監督被審單位業務流程執行情況;
負責內審人員的業務學習、崗位培訓和內部審計理論研究等;
內部審計的職責(二)
協助上級監察審計機關對公司的審計工作;協助公司監事會、紀委、監察部門對有關事件和人員進行調查取證;
總結、交流、宣傳內部審計工作經驗,表彰先進單位和個人;
根據董事長的要求,辦理其他審計事項。
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