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內部控製製度培訓材料(ppt 141頁)

所屬分類:
財務培訓
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2706 KB
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相關資料:
內部控製製度, 製度培訓, 培訓材料
內部控製製度培訓材料(ppt 141頁)內容簡介

內部控製製度培訓材料目錄:
一、走進內部控製-基本概念闡述
二、投資與融資控製
三、管理控製及其他重要控製
四、內部控製的實施
五、內部控製製度的維護與更新
六、問題與討論


內部控製製度培訓材料內容簡介:
內部牽製
企業所製定的旨在保護資產、保證會計資料可靠性和準確性、提高經營效率,推動管理部門所製定的各項政策得以貫徹執行的組織計劃和相互配套的各種方法及措施。
內部會計控製
內部管理控製
內部控製分為:
內部會計控製:由組織計劃以及與保護資產和保證財務資料可靠性相關的程序和記錄構成。
內部管理控製:包括但不限於組織計劃以及與管理部門授權辦理經濟業務的決策過程有關的程序及其記錄。
內部控製 -
被定義為一個過程,這個過程受企業的董事會、管理層及其他人員影響。設計這個過程是為達成下列目標提供合理的保證:
營運的效果和效率
財務報表的可靠性
相關法令的遵循


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