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企業審計案例研究(ppt 70頁)

所屬分類:
內部審計
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企業審計案例, 案例研究
企業審計案例研究(ppt 70頁)內容簡介

企業審計案例研究目錄:
第一章、審計業務承接和審計規劃案例
第二章、審計案例
第三章、購貨與付款循環案例分析
第四章、生產循環審計案例

企業審計案例研究內容簡介:
從收款和記賬的角度看,主要的控製點應有:(1)財務部門是否根據銷售通知單、裝運憑證開具增值稅專用發票;(2)銷售發票和銷售通知單是否連續編號領用手續是否嚴格;(3)銷售發票的開具與收款是否分離;(4)銷售總賬、明細賬和應收賬款總賬、明細賬及款項的收回的登記是否由兩人以上負責;(5)是否定期與顧客核對應收賬款明細賬;(6)銷售退回和折讓是否經授權的人員批準。
在審計時,首先通過與被審計單位溝通,查閱投資文件或通過合同了解主要的關聯方有哪些;然後通過應收賬款明細帳和銷售明細帳的記錄進行憑證抽查,看與關聯方的銷售業務在價格上、數量上有無異常,對數量可結合企業的總體銷量和生產能力進行分析,對價格可參照企業的價目表和定價方法進行審計。


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