您現在的位置: 18luck新利全站下载 >> 18新利网址多少 >> 內部審計>> 資料信息

某集團內部審計製度規範(doc 20頁)

所屬分類:
內部審計
文件大小:
64 KB
下載地址:
相關資料:
集團內部審計, 內部審計製度, 製度規範
某集團內部審計製度規範(doc 20頁)內容簡介

某集團內部審計製度規範目錄:
第一章 總則
第二章 機構設置及職責
第三章 審計人員
第四章 審計範圍和權限
第五章 審計程序
第六章 職業道德與審計紀律
第七章 審計檔案
第八章 附則

某集團內部審計製度規範內容簡介:
為了加強集團公司內部管理和審計監督,維護集團公司合法權益,保障企業經營活動健康發展,根據《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國審計法實施條例》、《審計署關於內部審計工作的規定》和集團公司的實際情況,製定本製度。
內部審計是公司內部建立的一種獨立的谘詢、評價、控製和監督活動。它通過係統、規範的方法,審查、評價公司各級組織經營活動及目標實現、內部控製建立執行、資源利用狀況等,並提供相關的分析、建議,協助、監督管理人員認真地履行職責。內部審計的目的是促進內部控製的建立健全,有效地控製成本,改善經營管理,規避經營風險,增加公司價值。審計人員實行持證上崗製度。具體要求遵照中國內部審計協會《內部審計人員崗位資格證書實施辦法》有關規定執行。審計人員必須接受繼續教育和專項審計業務培訓,不斷更新專業知識,提高業務能力。具體要求遵照中國內部審計協會《內部審計人員後續教育實施辦法》執行。


..............................

Baidu
map