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企業內部審計管理辦法(doc 5頁)

所屬分類:
內部審計
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相關資料:
企業內部審計, 內部審計管理, 管理辦法
企業內部審計管理辦法(doc 5頁)內容簡介

企業內部審計管理辦法目錄:
第一章、總則
第二章、審計機構和人員
第三章、審計對象、範圍和依據
第四章、審計種類和方式
第五章、內部審計和內容
第六章、內部審計的主要職權
第七章、內部審計工作程序
第八章、審計檔案製度
第九章、獎勵與處罰
第十章、附則


企業內部審計管理辦法內容簡介:
為了加強公司內部審計監督,使審計工作製度化、法製化,根據國家審計法規結合實際情況,特製定本辦法。內審人員應具有一定的政治素質、審計專業職稱、專業知識和審計經驗。內審人員必須依法審計、忠於職守、堅持原則、客觀公正、廉潔奉公,不得濫用職權、徇私舞弊、玩忽職守。公司應對審計人員工作進行獎勵和處罰。內審人員按審計程序開展工作,對審計事項應予保密,未經批準不得公開。內審人員依法行使職權,受法律保護,任何部門、個人不得阻撓和打擊報複。


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