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企業內部審計具體準則(doc 64頁)

所屬分類:
內部審計
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企業內部審計, 具體準則
企業內部審計具體準則(doc 64頁)內容簡介

企業內部審計具體準則目錄:
第一章、總則
第二章、一般原則
第三章、年度審計計劃
第四章、項目審計計劃與審計方案
第五章、附則


企業內部審計具體準則內容簡介:
第一條 為了規範內部審計人員編製審計計劃,保證及時、有效地執行審計業務,提高審計效率,根據《內部審計基本準則》製定本準則。 第二條 本準則所稱審計計劃,是指內部審計機構和人員為完成審計業務,達到預期的審計目的,對一段時期的審計工作任務或具體審計項目作出的事先規劃。 第三條 本準則適用於各類組織的內部審計機構、內部審計人員及其從事的內部審計活動。 第四條 審計計劃一般包括年度審計計劃、項目審計計劃和審計方案三個層次: (一) 年度審計計劃是對年度的審計任務所作的事先規劃,是組織年度工作計劃的重要組成部分; (二) 項目審計計劃是對具體審計項目實施的全過程所作的綜合安排; (三) 審計方案是對具體審計項目的審計程序及其時間等所作出的詳細安排。


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