您現在的位置: 18luck新利全站下载 >> 18新利网址多少 >> 內部審計>> 資料信息

某集團內部稽核審計製度(doc 8頁)

所屬分類:
內部審計
文件大小:
73 KB
下載地址:
相關資料:
集團, 內部稽核, 稽核審計製度
某集團內部稽核審計製度(doc 8頁)內容簡介

某集團內部稽核審計製度目錄:
第一章 總則
第二章 稽核機構和人員
第三章 稽核部門職責
第四章 稽核部門權限
第五章 稽核方式
第六章 稽核工作基本程序
第七章 離任審計
第八章 重要崗位輪休稽核
第九章 獎懲
第十章 附則

某集團內部稽核審計製度內容簡介:
第一條為加強內部稽核監督,規範內部稽核工作,維護企業合法權益,促進廉政建設,保證企業健康發展,根據有關審計準則,結合集團的實際情況,特製定本製度。
第二條內部稽核(審計)製度是集團管理製度的重要組成部分。實行經常性的稽核有利於維護國家財經法紀,促進集團及附屬公司守法經營,保證集團各項規章製度。
第三條本製度適用於集團本部、辦事處和各級附屬公司。本製度所稱“集團”是指廣東控股有限公司;“附屬公司”是指集團持股超過50%或控製其董事會的公司;“二級公司”是指由集團控股的二級公司。


..............................

Baidu
map