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某集團審計工作程序(doc 7頁)

所屬分類:
內部審計
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63 KB
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相關資料:
集團, 審計工作程序
某集團審計工作程序(doc 7頁)內容簡介

某集團審計工作程序目錄:
第一章、總則
第二章、機構設置及職責
第三章、審計範疇
第四章、審計內容
第五章、審計權限
第六章、審計程序
第七章、審計責任
第八章、附則


某集團審計工作程序內容簡介:
第一條為了加強集團內部管理和審計監督,促進廉政建設,維護集團合法權益,保障企業經營活動健康發展,保證資產的增值保值,根據《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國審計法實施條例》、《審計署關於內部審計工作的規定》等相關法律、法規、規定和集團的實際情況,特製定本製度。
第二條集團公司和權屬公司均應依照本規定自覺接受審計監督。
第三條審計機構根據國家有關財經法規、財稅製度、地方各級人民政府的有關規定、集團公司各種規章製度進行審計。
第四條本製度中,除特殊注明之外,“集團”是指萬華集團,“集團公司”是指萬華合成革集團有限公司,“權屬公司”是指萬華合成革集團有限公司擁有實際控製權的對外投資企業。


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