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某集團財務收支審計規範(doc 12頁)

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內部審計
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相關資料:
集團財務, 財務收支審計, 審計規範
某集團財務收支審計規範(doc 12頁)內容簡介

某集團財務收支審計規範目錄:
1、總則
2、審計範圍及依據
3、審計內容及重點
3、審計程序、方式及要求
4、附則

某集團財務收支審計規範內容簡介:
為規範集團公司財務收支審計工作,保證審計工作質量,根據《內部審計工作管理製度》,製定本規範。
本規範所稱財務收支,是指集團公司按照國家有關規定,進行18新利网址多少 和會計核算的各種收支款項,及其相應的資產、負債和損益。
本規範所稱財務收支審計,是指督委會審計室依法對本公司及所屬各成員企業財務收支及其有關的經濟活動的真實性、合法性和效益性進行的審計。其目的是為了促進企業加強管理,嚴格遵守國家財經法紀,保護企業合法權益,提高經濟效益。
審計室進行財務收支審計應嚴格依照有關財經法規,堅持實事求是、客觀公正、寬嚴適度的原則。
會計帳簿審計主要審查帳簿設置是否完整、全麵,反映的內容是否真實、完整、準確,記錄是否及時,帳帳、帳表是否相符。


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