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某集團財務審計工作條例(doc 6頁)

所屬分類:
內部審計
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相關資料:
集團財務, 財務審計, 審計工作, 工作條例
某集團財務審計工作條例(doc 6頁)內容簡介

某集團財務審計工作條例目錄:
第一章、總則
第二章、審計機構職能
第三章、審計機構權限
第四章、審計人員
第五章、審計工作程序
第六章、獎勵與處罰
第七章、附則

某集團財務審計工作條例內容簡介:
  為規範彙仁集團集團公司(以下簡稱集團)內部審計行為,發揮內部審計的獨立評價和防範功能,根據國家的有關法規,結合集團實際情況,製定本條例。製定內部審計規章製度及工作規則,推動審計工作向法製化、製度化、規範化方向發展。健全和完善審計機構,配備審計人員,指導審計人員按照本條例有關規定開展工作。根據總裁辦公會的要求,擬定年度、月度審計工作計劃和具體審計方案。


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