您現在的位置: 18luck新利全站下载 >> 18新利网址多少 >> 內部審計>> 資料信息

某公司審計督察體係流程(doc 7頁)

所屬分類:
內部審計
文件大小:
87 KB
下載地址:
相關資料:
公司審計, 審計督察, 督察體係, 體係流程
某公司審計督察體係流程(doc 7頁)內容簡介

某公司審計督察體係流程目錄:
1、目的
2、適用範圍
3、術語
4、工作職責
5、工作程序
6、相關文件
7、質量記錄

某公司審計督察體係流程內容簡介:
為了加強審計督察部的審計督察職能,維護公司經營、管理秩序的穩定,以確保實現公司的經營戰略目標。審計督察按工作分類大致分為財務審計、業務督察、法務三大類。財務審計分為常規審計和專項審計;業務督察分為常規督察和專項督察;法務分為獎懲和刑事案件處理。公司內部各單位崗位職能,各級管理人員崗位職責及各基層操作人員操作規範的執行狀況進行督察。生產、物流、產品質量稽查及抽查。產品質量的抽查詳見《成品庫產品質量抽查辦法》。


..............................

Baidu
map