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財務審計工作底稿格式(ppt 37頁)

所屬分類:
內部審計
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財務審計, 審計工作底稿
財務審計工作底稿格式(ppt 37頁)內容簡介

財務審計工作底稿格式目錄:
第一節:審計工作底稿概述
第二節:審計工作底稿的格式、要素和範圍
第三節:審計工作底稿的歸檔(2級)


財務審計工作底稿格式內容簡介:
審計工作底稿是指注冊會計師對製定的審計計劃、實施的審計程序、獲取的相關審計證據,以及得出的審計結論作出的記錄。提供證據,證明注冊會計師按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計工作底稿是注冊會計師形成審計結論,發表審計意見的直接依據。
提供證據,證明注冊會計師按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作.審計工作底稿是注冊會計師形成審計結論,發表審計意見的直接依據。
審計工作底稿通常包括總體審計策略、具體審計計劃、分析表、問題備忘錄、重大事項概要、詢證函回函、管理層聲明書、核對表、有關重大事項的往來信件(包括電子郵件),以及對被審計單位文件記錄的摘要或複印件等。
審計工作底稿通常不包括已被取代的審計工作底稿的草稿或財務報表的草稿、對不全麵或初步思考的記錄、存在印刷錯誤或其他錯誤而作廢的文本,以及重複的文件記錄等。由於這些草稿、錯誤的文本或重複的文件記錄不直接構成審計結論和審計意見的支持性證據,因此,注冊會計師通常無需保留這些記錄。 在執行審計工作和評價審計結果時需要做出判斷的範圍。審計程序的選擇和實施及審計結果的評價通常需要不同程度的職業判斷。


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