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內部審計培訓課程(ppt 126頁)

所屬分類:
內部審計
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內部審計培訓, 培訓課程
內部審計培訓課程(ppt 126頁)內容簡介

內部審計培訓課程目錄:
一、內部審計的定義和發展趨勢
二、內部審計的工作方法
三、內部審計質量控製
四、舞弊識別

內部審計培訓課程內容提要:
內部審計是一種獨立並且客觀的保障與谘詢活動,旨在增加企業價值和改善組織運營。
它通過運用係統的、規範的方法,評估並改善風險管理、控製活動以及公司治理過程的成果,以幫助組織實現其既定目標。
外部審計
從曆史的角度關注財務報告的公正性
IT審計的領域多局限於財務應用係統
發表的審計意見主要供第三方利益者參考,其次供管理層與董事會參考
內部審計
從發展的角度關注戰略、運營操作、合規性以及財務控製等方麵
IT審計的領域涉及所有的應用係統
內部審計的工作報告僅供管理層和董事會使用
監督職責
促進建立預防舞弊的有效機製
確保既定的操作和流程得以有效執行
獨立評價管理層執行內部控製流程的有效性
參與到風險管理中
平衡利益、道德以及社會責任三者的關係



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