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某人壽保險股份有限公司內部控製製度(ppt 60頁)

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內部控製
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某人壽保險股份有限公司內部控製製度(ppt 60頁)內容簡介

某人壽保險股份有限公司內部控製製度目錄:
第一章、總則
第二章、內部控製活動
第三章、內部控製的組織實施與監控
第四章、內部控製的評價與監管
第五章、附則

某人壽保險股份有限公司內部控製製度內容提要:
依據:《中華人民共和國保險法》、《保險公司內部控製基本準則》(保監會[2010]69號)和其他相關法律、法規。
目標:行為合規性目標;資產安全性目標;信息真實性目標;經營有效性目標;戰略保障性目標。
原則:全麵和重點相統一;製衡和協作相統一;權威性和適應性相統一;有效控製和合理成本相統一。
組成:
1.內部控製基礎。包括公司治理、組織架構、18新利真人网 、信息係統和企業文化等。
2.內部控製程序。包括識別評估風險、設計實施控製措施等。
3.內部控製保證。包括信息溝通、內控管理、內部審計、應急機製和風險問責等。
層次:
1.前台控製。對直接麵對市場和客戶的營銷及交易行為的控製活動;
2.後台控製。對業務處理和後援支持等運營行為的控製活動;
3.基礎控製。對為公司經營運作提供決策支持和資源保障等管理行為的控製活動。


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