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期中審計及具體工作內容(ppt 54頁)

所屬分類:
內部審計
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期中審計, 具體工作, 工作內容
期中審計及具體工作內容(ppt 54頁)內容簡介

期中審計及具體工作內容目錄:
1、期中審計與中期審計
2、期中審計的作用
3、期中審計的具體工作內容
4、重點確定:
5、工作成果:
6、主要內容:
7、主要工作及需搜集的證據
8、主要內容:
9、主要調查方法:
10、組織結構圖的主要類型
11、主要產品銷售量
12、初步分析性複核的主要內容:
13、初步分析性複核備忘錄
14、初步風險評估:重點確定客戶帳戶是否存在較高的錯報風險,
15、初步風險評估的方法:
16、初步風險評估的結論:
17、初步風險評估備忘錄
18、與風險有關的判斷因素
19、重要性水平估計
20、重要性水平估計的一般方法:
21、重要性水平估計的基數
22、重要性水平估計的比率選取
23、內部控製的定義
24、內部控製複核程序的製定:
25、內部控製的調查是按三要素分別進行的:
26、控製環境調查
27、控製環境調查——一般控製
28、控製環境調查——一般控製
29、控製環境調查——一般控製
30、控製環境調查——計算機硬件和係統軟件檢查
31、控製環境調查——EDP部門
32、控製係統調查一般按業務循環進行,通常一個企業的業務由以下五個循環構成:
33、控製係統的描述
34、製係統描述的實施
35、控製係統檢查結論:
36、..........................

期中審計及具體工作內容內容提要:
期中審計的作用:
1、確定是否接受或繼續接受委托
2、增進對審計對象的了解
3、協助確定審計策略
4、幫助組建適合的審計團隊
5、協助確定審計重點領域
6、為管理建議提供證據、資料

期中審計的具體工作內容:
1、接受委托調查
2、首次受托後調查
3、客戶概況調查
4、內部控製複核
5、編製計劃和預算
6、交易測試


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