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某公司內部審計製度(pdf 9頁)

所屬分類:
內部審計
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公司內部審計, 內部審計製度
某公司內部審計製度(pdf 9頁)內容簡介

某公司內部審計製度目錄:
第一章 總則
第二章 內部審計機構和內部審計人員
第三章 內部審計機構的職責和權限
第四章 公司內部審計的主要任務
第五章 內部審計工作程序
第六章 信息披露
第七章 監督管理與違規處理
第八章 附則


某公司內部審計製度內容提要:
內部審計人員應當具備下列基本能力和素養:
(一)具有審計、會計、18新利网址多少 、經濟、稅收法規等相關專業理論知識;
(二)掌握內部審計準則及內部審計程序;
(三)通曉內部審計內容及內部審計操作技術;
(四)熟悉公司業務經營及經濟業務知識;
(五)了解公司管理製度及財務會計原則;
(六)較強的溝通協調能力與被審計單位進行有效溝通。
內部審計人員應通過後續教育不斷提高自身專業能力和素養,以保證內部審計工作質量。


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