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中央企業財務決算統一委托審計管理(ppt 31頁)

所屬分類:
內部審計
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相關資料:
企業財務, 財務決算, 委托審計, 審計管理
中央企業財務決算統一委托審計管理(ppt 31頁)內容簡介

中央企業財務決算統一委托審計管理目錄:
一、某年度財務決算審計工作的有關情況
二、統一委托審計工作的總體要求
三、統一委托審計工作中具體注意事項

中央企業財務決算統一委托審計管理內容提要:
(一)決算審計總體質量有所提高
合格或基本合格的160家(占87%)
審計質量存在一定問題的14家(占7.6%)
審計質量存在嚴重問題的10家(占5.4%)
合格或基本合格的比例比去年上升了7個百分點
1、中介機構審計工作基本滿足了財務監管的總體要求
2、中介機構與企業之間的業務溝通、協調能力增強
3、財務審計的作用進一步顯現,監管方式逐步規範
(二)中介機構決算審計質量存在的主要問題
1、個別中介機構審計工作不能滿足我委的基本要求
2、少數中介機構審計意見不恰當
3、部分中介機構審計報告信息披露質量問題較多
統一委托審計的目的:
規範企業財務決算審計監督工作,提高企業財務決算審計工作質量,保障企業財務會計信息的全麵性、真實性和可靠性
對企業內控製度執行的有效性進行評估,促進企業加強內控製度建設,進一步完善企業內部控製機製
強化企業會計核算監督,促進企業提高18新利网址多少 水平,探索出資人財務監督工作的有效途徑與方法,建立企業財務分類監管體係


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