您現在的位置: 18luck新利全站下载 >> 18新利网址多少 >> 內部審計>> 資料信息

成本審計與費用審計(ppt 65頁)

所屬分類:
內部審計
文件大小:
1472 KB
下載地址:
相關資料:
成本審計, 費用審計
成本審計與費用審計(ppt 65頁)內容簡介

成本審計與費用審計目錄:
第一節、生產與費用的控製測試
第二節、存貨審計
第三節、存貨成本審計
第四節、其他相關賬戶的審計

成本審計與費用審計內容提要:
費用循環應有的內部控製:
有明確的費用開支範圍和開支標準
有健全有效的費用預算控製製度
建立費用核準製,嚴格費用開支的審批,特別是預算外的開支,必須履行特殊的審批手續
能對費用進行合理分類,並分別開設明細帳,及時、正確地進行核算
對各項費用的報銷實行定期檢查製度
生產循環的內部控製測試:
調查了解生產循環內部控製
編製生產循環內部控製備忘錄或繪製流程圖
實施簡易抽查
直接材料成本測試:
按實際成本核算的直接材料成本的符合性測試要點
按定額成本核算的直接材料成本的符合性測試要點
按標準成本核算的直接材料成本的符合性測試要點
費用循環的內部控製測試:
了解、描述與費用有關的內部控製
抽查費用分類的適當性
抽取並審查費用分配彙兌表
對費用循環的內部控製進行評價


..............................

Baidu
map