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淺述清產核資專項審計報告(doc 10頁)

所屬分類:
內部審計
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68 KB
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相關資料:
清產核資, 專項審計, 審計報告
淺述清產核資專項審計報告(doc 10頁)內容簡介

淺述清產核資專項審計報告目錄:
一、清產核概況
二、清產核資專項審計情況
三、報告使用範圍說明

淺述清產核資專項審計報告內容提要:
主要審計程序:
1、培訓參加專項審計工作的相關人員,協助ABC公司做好清產核資基礎工作;
2、對ABC公司清產核資基準日的會計報表進行審計,以保證ABC公司清產核資基準日賬麵數的準確;
3、核對、函證、查實ABC公司債權、債務;
4、對ABC公司資產清查進行臨盤;
……

其他需要專項說明的重大事項:
1、在審計中發現的可能對企業損失及掛賬的認定產生重大影響的事項。
2、在審計中發現的企業重大資產和財力問題以及向企業提出的有關改進建議。
3、根據清產核資政策可以不列入清產核資工作範圍的子公司,直接以其賬麵數作為清產核資結果的特別說明。
4、由於特殊原因不能參加清產核資的子公司,經批準直接以其賬麵數作為清產核資結果的特別說明。
5、在清產核資過程中對資產的價值重估。
……

報告使用範圍說明:
本報告僅供國有資產管理部門審批、ABC公司主管部門審查清產核資結果和檢查清產核資機構之用,非法律、行政法規規定,報告的全部或部分不得提供給其他其他任何單位和個人,不得見諸公開媒體。


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