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上市公司內部控製製度(doc 6)

所屬分類:
內部控製
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31 KB
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相關資料:
上市公司, 公司內部控製, 內部控製製度
上市公司內部控製製度(doc 6)內容簡介

第一章 總則
第二章 內部控製製度的框架與執行
第三章 特定風險的內部控製
第四章 內部控製製度的稽核與信息披露
第五章 附則

第一條為推動上海證券交易所(以下簡稱本所)上市公司(以下簡稱公司)建立健全內部控製製度,提升公司風險管理水平,保護投資者的合法權益,根據《上海證券交易所股票上市規則》等規定,製定本指引。
第二條公司應當按照法律、行政法規、部門規章和本指引的規定建立健全內部控製製度,控製公司風險,提高公司經營的效果與效率,增強公司信息披露的可靠性,確保公司行為合法合規,以實現公司戰略目標


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