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上市公司審計非標準意見分析報告(doc 31)

所屬分類:
內部審計
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78 KB
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相關資料:
上市公司審計, 非標準, 意見分析, 分析報告
上市公司審計非標準意見分析報告(doc 31)內容簡介

一、持續經營
二、重大不確定事項
三、關聯方交易
四、長期投資核算方法
五、計提資產減值準備
六、重大會計差錯更正
七、股東出資不到位
八、持有的資產沒有辦理財產權轉移手續
九、上市公司受到立案調查
十、強調事項
十一、審計報告類型

滬深兩市共有1243家上市公司公布了2002年年報,被出具標準審計報告的有1077家,占全部審計報告的86.64%,被出具非標準審計報告的有166家,占全部審計報告13.36%.在非標準審計報告中,帶強調事項段的無保留意見的審計報告為102份,占全部審計報告的8.21%,占非標準審計報告的61.45%;保留意見的審計報告為46份,占全部審計報告的3.70%,占非標準審計報告的27.71%;無法表示意見的審計報告為18份,占全部審計報告的1.45%,占非標準審計報告的10.84%.


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