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上市公司審計風險麵觀(doc 5)

所屬分類:
內部審計
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上市公司審計, 審計風險
上市公司審計風險麵觀(doc 5)內容簡介

1、不合理關聯交易中的審計風險
2、非合理交易和非貨幣交易中的審計風險
3、主管收入萎縮,一次性收益驟增情況下的審計風險
4、資產重組和“報表重組”中的審計風險
5、會計政策變更及會計估計導致的審計風險
6、非規範資金運作中的審計風險
7、期後事項和或有損失的審計風險
8、客戶屢次變更審計委托和時間的審計風險
9、客戶的誠實及信用度帶來的審計風險
10、公司股份劇烈波動帶來的審計風險

我國資本市場的發展,為注冊會計師及其會計師事務所的發展提供了廣闊的天地和舞台,但隨著我國資本市場規範化程度的提高,注冊會計師在執行審計業務特別是上市公司審計業務時,麵臨著很大的審計風險。筆者結合近年來我國上市公司審計實務中出現的風險情況,暫將其歸納為十大審計風險


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