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審計工作製度規範(doc 14)

所屬分類:
內部審計
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41 KB
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相關資料:
審計工作製度, 工作製度規範
審計工作製度規範(doc 14)內容簡介

一、企業審計工作製度
□ 總則………………………………………………………………第01頁
□ 任務和範圍………………………………………………………第01頁
□ 機構………………………………………………………………第03頁
□ 職權………………………………………………………………第03頁
□ 程序………………………………………………………………第04頁
□ 獎懲………………………………………………………………第04頁
□ 附則………………………………………………………………第05頁
二、審計條例
□ 總則………………………………………………………………第06頁
□ 審計機構及審計工作人員………………………………………第06頁
□ 審計部的主要職責………………………………………………第07頁
□ 審計部的主要職權………………………………………………第08頁
□ 審計工作程序……………………………………………………第09頁
三、企業內部審計工作規定
□ 總則………………………………………………………………第10頁
□ 內部審計的任務…………………………………………………第10頁
□ 職權………………………………………………………………第11頁
□ 工作程序…………………………………………………………第12頁
□ 獎懲………………………………………………………………第13頁
□ 附則………………………………………………………………第13頁

第一條 為了充分發揮審計工作,提高企業管理水平,根據國務院審計署(1985)審研字217號文《關於內部審計工作的若幹規定》,結合我公司的具體情況,特製定本規定,作為審計工作的依據。
第二條 根據國家的方針政策、財政法規和我公司的方針目標、規章製度、對全公司的財務收支及其經濟活動的真實性、合理性和效益性,進行係統地審計監督,以達到堵塞漏洞、完善製度、改進管理、提高經濟效益的目的


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