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公司欺詐與審計對策模式(DOC 8)

所屬分類:
內部審計
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相關資料:
公司, 欺詐, 審計對策, 模式
公司欺詐與審計對策模式(DOC 8)內容簡介

一、公司欺詐的類型及原因
二、注冊會計師的審議對策


本文是深圳天健信德會計師事務所“公司欺詐與審計對策”專題研究小組的報告該報告根據朱基總理“誠信為本、操守為重、堅持準則、不做假賬”的指示精神,按照《獨立審計具體準則第8號—錯誤與舞弊》等準則的要求,研究了針對國內外的公司欺詐,並結合我國的實際情況提出了相應的審計對策


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