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內審管理評審記錄範本(doc 18)

所屬分類:
內部審計
文件大小:
341 KB
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相關資料:
內審管理, 管理評審記錄, 範本
內審管理評審記錄範本(doc 18)內容簡介

一、年度內審計劃
二、審核實施計劃
三、內審檢查表
四、不符合報告
五、內部質量管理體係審核報告(可另附紙敘述)
六、內審首(末)次會議簽到表
七、不合格項分布表
八、管理評審計劃
九、管理評審通知單
十、管理評審報告
十一、糾正和預防措施處理單
十三、改進、糾正和預防措施實施情況一覽表

檢查本公司的質量管理體係的符合性和運行的有效性。包括:質量手冊是否適用於本公司起重吊具產品的製造和服務。對其實現全過程是否進行的控製與管理,是否可以證實其有能力穩定地提供滿足顧客和適用的法律法規要求的產品。通過體係的有效運行和持續改進,以及保證符合顧客與適用的法律法規要求是否能增進顧客的滿意


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