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公司內部審計管理辦法(doc 4)

所屬分類:
內部審計
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28 KB
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相關資料:
公司內部審計, 內部審計管理, 管理辦法
公司內部審計管理辦法(doc 4)內容簡介

第一章 總則
第二章 審計機構和人員
第三章 審計對象、範圍和依據
第四章 審計種類和方式
第五章 內部審計和內容
第六章 內部審計的主要職權
第七章 內部審計工作程序
第八章 審計檔案製度
第九章 獎勵與處罰
第十章 附則

第一條為了加強公司內部審計監督,使審計工作製度化、法製化,根據國家審計法規結合實際情況,特製定本辦法。
第二章審計機構和人員
第二條內部審計機構和人員方案有:
1.設立審計部,配置若幹專職人員;
2.附屬財務部,設專職審計人員;
3.不設機構、專職人員,聘請外部兼職審計人員。
公司根據發展規劃,逐步形成多層次、多功能的審計監督體係。
第三條內審人員應具有一定的政治素質、審計專業職稱、專業知識和審計經驗。


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