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企業內部控製與 風險防範

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信用管理
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企業內部控製, 風險防範
企業內部控製與 風險防範內容簡介

企業內部控製 與 風險防範

問題:從我國部分知名企業的破產看企業內部控製製度的建設

第一章、企業內部控製的全麵分析
1、 內控的概念
內部控製是為合理保證單位經營活動的效益性、財務報告的可靠性和法律法規的遵循性,而自行檢查、製約和調整內部業務活動的自律係統,其貫串於經營活動的全部過程。

內部控製包括:控製環境、會計係統和控製程序。
(一)控製環境:
經營管理的風格、方式和風格。
組織結構(組織圖)
董事會
授權和分配責任的方法(工作說明書)
管理控製方法
內部設計
人事政策和實務
外部影響


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