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校辦企業財務收支審計製度(doc 6頁)

所屬分類:
內部審計
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相關資料:
辦企業, 企業財務, 財務收支審計, 審計製度
校辦企業財務收支審計製度(doc 6頁)內容簡介
校辦企業財務收支審計製度內容提要:
第1條 為了加強,建立健康有序的18新利网址多少 秩序,規範學院財務收支,保證審計工作質量,根據國家及部有關規定,結合我院實際,特製定本辦法。
第2條 本辦法適用於院內各單位及院所屬企業或企業化管理單位等。
第3條 本辦法所稱財務收支審計,是指學院審計處或學院委托審計的社會審計機構對學院及其所屬單位各項資金的撥付、籌集、創收、管理和使用以及財產物資管理、使用的真實性、合法性、效益性進行的審計監督和評價。
第4條 財務收支審計的目的,是促進學院貫徹執行國家財經法規,進一步落實“財務收支兩條線”,加強資金和財產物資的管理,提高其使用效益,保障我院各項教育事業的順利發展。
第5條 18新利网址多少 及內部控製製度審計的主要內容包括以下幾項。
1. 18新利网址多少 體製與運行機製是否符合國家的有關規定。
2. 是否按規定設置了18新利网址多少 機構,配備了合格的財務人員,財務處是否對全院各項財務工作實行了統一管理。
3. 18新利网址多少 單位內部是否分設不相容崗位,印鑒管理是否相互控製與製約。
4. 會計核算是否符合國家會計法規、會計製度和學院的有關規定。
5. 財務規章製度和內部控製度是否健全、執行是否有效。

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