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農會漁會信用部內部控製與稽核製度實施辦法(doc 7頁)

所屬分類:
內部控製
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相關資料:
信用, 內部控製, 稽核製度, 製度實施, 實施辦法
農會漁會信用部內部控製與稽核製度實施辦法(doc 7頁)內容簡介
農會漁會信用部內部控製與稽核製度實施辦法內容提要:
第1條
本辦法依農業金融法(以下簡稱本法)第二十八條第二項規定訂定之
第2條
農會漁會信用部(以下並稱信用部)應建立內部控製及稽核製度,依據經中央主管機關委讬之機構編訂之各項業務作業手冊,編訂作業流程,以作為操作管理及內部稽核依據。
第3條
內部控製之基本目的在於促進信用部健全經營,並應由理事、監事、總幹事、信用部主任及業務相關人員共同遵行,以達成促進營運效率、維護資產安全、確保財務及管理資訊可靠性與完整性及遵守相關法令規章之目標。
第4條
信用部應依下列各款規定建立內部控製製度:

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