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青島某公司審計報告(doc 7頁)

所屬分類:
內部審計
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青島, 公司審計報告
青島某公司審計報告(doc 7頁)內容簡介
青島某公司審計報告內容提要:
注冊會計師的責任:
我們的責任是在實施審計工作的基礎上對項目合同相關審計資料發表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國注冊會計師審計準則要求我們遵守職業道德規範,計劃和實施審計工作以對提供的項目合同相關審計資料是否不存在重大錯報獲取合理保證。
審計工作涉及實施審計程序,以獲取有關項目合同相關審計資料金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決於注冊會計師的判斷,包括對由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時,我們考慮與項目合同相關審計資料編製相關的內部控製,以設計恰當的審計程序,但目的並非對內部控製的有效性發表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性,以及評價項目合同相關審計資料的總體列報。
我們相信,我們獲取的審計證據是充分、適當的,為發表審計意見提供了基礎。

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