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內部審計具體準則之審計計劃(ppt 84頁)

所屬分類:
內部審計
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內部審計, 具體準則, 審計計劃
內部審計具體準則之審計計劃(ppt 84頁)內容簡介

內部審計具體準則之審計計劃目錄:
一、審計過程
二、審計計劃階段
三、審計計劃
四、審計計劃的作用
五、審計計劃的組成層次
六、審計計劃的層次
七、審計通知書
八、審計通知書實例
九、審計實施階段
十、審計證據
十一、審計證據的分類
十二、審計證據的質量特征
十三、收集審計證據應考慮的因素
十四、收集審計證據的方法
十五、審計證據的處理
十六、審計證據的處理
十七、審計證據案例分析
十八、分析性複核
十九、分析性複核案例
二十、審計抽樣
二十一、抽樣方案
二十二、審計抽樣的程序
二十三、抽樣總體
二十四、抽樣方法
……

內部審計具體準則之審計計劃內容提要:
審計計劃的組成層次:
審計計劃一般包括三個層次:
年度審計計劃:對年度的審計任務所作的事先規劃,是組織年度工作計劃的重要組成部分;
項目審計計劃:是對具體審計項目實施的全過程所作的綜合安排;
審計方案:對具體審計項目的審計程序及其時間等所作出的詳細安排。
審計通知書應包括以下基本內容:
(1)被審計單位及審計項目名稱;
(2)審計目的及審計範圍;
(3)審計時間;
(4)被審計單位應提供的具體資料和其他必要的協助;
(5)審計小組名單;
(6)內部審計機構及其負責人的簽章和簽發日期。


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