您現在的位置: 18luck新利全站下载 >> 18新利网址多少 >> 內部審計>> 資料信息

鼎信諾審計軟件教程規範(ppt 100頁)

所屬分類:
內部審計
文件大小:
17380 KB
下載地址:
相關資料:
審計軟件, 軟件教程
鼎信諾審計軟件教程規範(ppt 100頁)內容簡介
主要內容
鼎信諾審計軟件教程
一、鼎信諾的審計前端
鼎信諾的審計前端-數據導入
前端取數判別流程
單機取數流程
網絡版取數流程
前端導入數據操作
采集從其他財務軟件導出文件的數據—浪潮
采集從其他財務軟件數據—金蝶
審計軟件界麵
項目管理
(一)創建項目
(二)登錄項目
(三)導出項目
(四)導入項目
(五)用戶管理
三、財務數據引入審計軟件
(一)審計軟件客戶端取數
(二)鼎信諾的數據轉換
(三)更新帳套
四、數據初始化
(一)查看科目與設定損益結轉
(二)核算項目轉為科目
(三)財務數據維護
(四)除了顯示維護外,還可做其他維護實例:財務費用利息收入處理
(五)生成總賬
(六)總賬明細賬
1.總賬明細賬--查詢
1.總賬明細賬---查詢
總賬與明細賬--優點
2.總賬與明細賬---手工抽憑(後麵講)
總賬不能抽憑原因
3.總賬明細賬----數理統計抽憑
3.總賬明細賬---數理統計抽憑
(七)核算項目餘額
五、未審計會計報表
1.打開未審會計報表
2.設置未審計會計報表科目與項目聯係
3.未審會計報表取數
練習
4.未審計報表負值重分類調整(高校版沒有)即帳表差異調整列的用途
4.未審計報表負值重分類調整
5.未審計報表—報表項目維護
例:插入報表行
五、測試分析
(一)科目月餘額分析(直觀圖分析)
(二)重要性水平分析
(三)趨勢分析
(四)財務分析
第二大部分 審計實施流程
六、審計階段---風險評估與控製測試
步驟
(一)風險評估——了解被審計單位總體情況
(二)風險評估——了解與評價被審計單位內部控製了解需要敘述對方單位情況,評價隻要打分(這裏隻講評價)
(三)控製測試工作底稿
(四)返回風險評估結果彙總表進行風險評估
(五)計劃實施的實質性程序
總結:風險評估過程
我的模擬執行
七、審計階段——實質性測試
(一)實質性程序基礎1.工作內容
2.實質性工作底稿按鍵操作
3.實質性測試的設置數據源
案例:貨幣資金實質性底稿設置數據源(鼎信諾的bug)
2.貨幣資金實質性工作底稿——抽憑注意打開表先後順序,先是審定表再是明細表
3.貨幣資金實質性工作底稿--明細表—函證注意:高校版無此功能,隻能查看
4.實質性貨幣資金工作底稿—審定表
(二)應收賬款工作底稿
1.明細表
2.替代性測試的另一種方法方法
3.往來科目長期掛賬檢查(此方法還可設置是關聯方)
4.應收賬款明細表期末調整
5.調整分錄其他功能說明
6.壞帳準備處理(需要有各年應收賬款數據)
(四)營業收入工作底稿1.審定與明細表
2.營業收入明細表數據源設置
3.營業收入與營業成本分析表
(五)管理費用工作底稿
(六)數據企業管理表
(七)附注
重新讀入底稿
完成階段
批量簽名
多人協作完成審計項目
審計調整
期初賬表差異調整
期末調整分錄維護
滾調分錄
底稿重大事項說明彙總
列報調整彙總表
試算平衡表
其他功能
高校版與 普通版區別

..............................

Baidu
map