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國際內部審計專業實務框架(doc 45頁)

所屬分類:
內部審計
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121 KB
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相關資料:
內部審計專業, 專業實務, 實務框架
國際內部審計專業實務框架(doc 45頁)內容簡介

目錄
屬性標準 3
1000-宗旨、權力和職責 3
1100-獨立性和客觀性 3
1110-組織的獨立性 3
1130-對獨立性或客觀性的損害 4
1200-專業能力與應有的職業審慎 4
1210-專業能力 4
1220-應有的職業審慎 4
1230-持續職業發展 5
1300-質量保證與改進程序 5
1310-質量保證與改進程序的要求 5
1311-內部評估 5
1312-外部評估 6
1320-對質量保證與改進程序的報告 6
1321-對“遵循《標準》”的應用 6
1322-對未遵循情況的披露 6
工作標準 6
2000-內部審計活動的管理 6
2010-計劃 7
2020-溝通與批準 7
2030-資源管理 7
2040-政策與程序 7
2050-協調 7
2060-向高級管理層和董事會報告 7
2100-工作性質 8
2110-治理 8
2120-風險管理 8
2130-控製 9
2200-業務計劃 9
2210-業務目標 9
2220-業務範圍 10
2230-業務資源的分配 10
2240-業務工作方案 10
2300-業務的實施 10
2310-識別信息 10
2320-分析評價 11
2330-記錄信息 11
2340-業務的督導 11
2400-結果的報告 11
2410-報告標準 11
2420-報告的質量 12
2421-錯誤與遺漏 12
2430-對“遵循《標準》”的應用 12
2431-對未遵循情況的披露 12
2440-結果的發送 12
2500-監督進展 13
2600-高級管理層接受風險的決定 13
實務公告 16
實務公告1000-1 內部審計章程 16
實務公告1110-1 組織的獨立性 17
實務公告1120-1 個人客觀性 18
實務公告1130-1 對獨立性或客觀性的損害 18
實務公告1210-1 專業能力 20
實物公告1220-1 應有的職業審慎 23
實務公告1230-1 持續職業發展 23
實務公告1312-1 外部評估 26
實務公告1312-2 外部評估:獨立審定的自我評估 28
實務公告1321-1 對“遵循《標準》”的應用 29
實務公告2010-1 審計計劃對風險和風險暴露的關注 30
實務公告2020-1 溝通與批準 31
實務公告2030-1 資源管理 31
實務公告2040-1 政策與程序 32
實務公告2050-1 協調 32
實務公告2060-1 向高級管理層和董事會報告 33
實務公告2120-1 評估風險管理過程的適當性 33
實務公告2130-1 評估控製程序的適當性 35
實務公告2130-A1.1 信息的可靠性和完整性 36
實務公告2130.A1-2 37
實務公告2200-1 業務計劃 38
實務公告2210-1 業務目標 38
實務公告2210.A1-1 業務計劃中的風險評估 39
實務公告2230-1 業務資源的分配 39
實務公告2240-1 業務工作方案 39
實務公告2230-1 記錄信息 40
實務公告2330.A1-1 對業務記錄的控製 40
實務公告2330.A2-1 保存記錄 41
實務公告2340-1 業務的督導 41
實務公告2410-1 報告標準 42
實務公告2420-1 報告的質量 43
實務公告2440-1 結果的發放 44
實務公告2500-1 監督進展 44
實務公告2500.A1-1 後續程序 45


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